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[单选题]对一家银行的EDI进行审计后,发现了以下的答案
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对一家银行的EDI进行审计后,发现了以下事实,()项表明了需要改善内部控制。
单选题
2021-12-28 19:53
A、员工只能通过ID和加密的密码来访问计算机系统
B、系统采用消息队列作为监控数据传输的方法
C、某些类型的交易只能在特定的终端进行
D、分支机构的员工通过modem拨号就能够访问主机
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D
试题解析
标签:
经营分析与信息技术
技术监督质检职业技能考试
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宏旺达股份有限公司是一家小家电生产和销售企业,伴随着会计信息技术化的成熟,公司2008年成功过度到ERP管理系统,使得财务、人事、供销、生产成为一体的综合性系统,为公司的数据分析提供了宝贵的资料,为企业的发展提供了可信赖的数据基础。宏旺达公司聘请了精诚会计师事务所,审计其2014年度财务报表,在审计的过程中,注册会计师遇到下列事项:(1)信息技术一般控制的好坏与信息技术应用控制之间没有必然的联系,因此注册会计师应当分别对二者进行审计。(2)公司层面信息技术控制是公司信息技术整体控制环境,因此注册会计师决定针对公司层面信息技术控制执行单独的审计。(3)经过初步了解,宏旺达公司ERP系统较为复杂,注册会计师拟不测试信息技术一般控制和应用控制的运行有效性,而更多的审计工作将依赖非信息技术类审计方法。(4)经了解,注册会计师决定仅依赖人工控制,此类人工控制依赖系统所生成的信息或报告,需要通过控制测试来验证控制有效性,此时注册会计师决定验证自动化应用控制。要求:针对上述(1)至(4)项,逐项指出注册会计师的做法是否恰当,如不恰当请简要说明理由。
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