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采购与付款的内部控制一般涉及下列哪些环节?()

多选题
2022-03-06 11:09
A、岗位分工与授权批准
B、收款控制
C、请购与审批控制
D、验收控制
E、付款控制
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正确答案
A | C | D | E

试题解析

标签: 审计学 经济学
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注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账,是为了证实采购与付款循环中的( )。

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是(   )。

审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有(   )。

采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括(   )。

下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:
注册会计师在审计被审计单位采购与付款交易时,认为影响此类交易的重大错报风险可能包括()。
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
以下哪些文件属于在采购和付款业务循环内部控制中使用的主要文件()
材料采购合同管理中,采购方逾期付款的,按照相关规定,延期付款利率一般按照每天()计算。
下列有关采购与付款循环中确认与记录负债环节的控制活动的表述中,正确的有()。
采购与付款业务的主要环节有()。
采购与付款循环包括哪些主要特点?采购与付款循环主要包括以下三个特点。
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,正确的有()。
采购与付款循环涉及哪些主要凭证与会计记录?
采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?
采购与付款循环业务的内部控制主要有:
简述采购与付款循环审计的主要目标。
就实施采购与付款循环的实质性分析程序而言,审计人员通常进行的工作(程序)包括哪些?
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
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